- Исполнение бюджета города Бишкек по статье «Экономические вопросы» составило 5 млрд 478 млн 467,1 тыс. сомов при уточненном плане – 5 млрд 594 млн 532,9 тыс. сомов, то есть план исполнен на 97,9%. Об этом говорится в отчете по исполнению бюджета города Бишкек за 2023 год.
Расходы произведены на содержание Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и приобретение автобусов, МП «Центр цифровых технологий», МП «Бишкекское троллейбусное управление» и МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие».
Отклонение кассового расхода от уточненного плана объясняется тем, что финансирование производилось согласно представленным заявкам учреждений на финансирование.
Исполнение характеризуется следующими данными:
(тыс.сомов)
НАИМЕНОВАНИЕ | Утв. план | Уточ. план | Кассов. расход | Фактич.начисл по Ф-2 | Откл. (4-3) | Откл. (5-4) | |
704 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 6 399 094,2 | 5 594 532,9 | 5 478 467,1 | 706 373,6 | -804 561,3 | -116 065,8 |
За счет бюджетных средств | 6 399 094,2 | 5 594 532,9 | 5 478 467,1 | 706 373,6 | -804 561,3 | -116 065,8 | |
2111 | Основная зарплата рабочих и служащих | 44 306,0 | 46 848,5 | 45 944,1 | 46 896,3 | 2 542,5 | -904,4 |
2121 | Отчисления в Социальный фонд | 5 926,1 | 6 123,3 | 5 917,0 | 5 874,6 | 197,2 | -206,3 |
2211 | Командировочные расходы | 1 033,8 | 1 032,4 | 1 032,3 | 1 032,3 | -1,4 | -0,1 |
2212 | Услуги связи | 47,2 | 47,2 | 46,1 | 46,2 | 0,0 | -1,1 |
2214 | Транспортные услуги | 5 711,0 | 5 559,8 | 4 277,7 | 4 253,3 | -151,2 | -1 282,1 |
2215 | Приобретение прочих товаров и услуг | 88 904,3 | 368,3 | 357,2 | 288,8 | -88 536,0 | -11,1 |
22152 | Услуги по содержанию состояния имущества | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
22153 | Расходы на обучение государственных служащих и населения | 0,0 | 62,5 | 31,4 | 31,4 | 62,5 | -31,1 |
22154 | Расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 88 900,9 | 302,4 | 325,8 | 257,4 | -88 598,5 | 23,4 |
2222 | Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 484,4 | 484,4 | 424,1 | 294,2 | 0,0 | -60,3 |
2225 | Приобретение услуг охраны | 624,0 | 417,5 | 413,9 | 413,9 | -206,5 | -3,6 |
2231 | Плата за воду | 30,0 | 30,0 | 11,0 | 13,5 | 0,0 | -19,0 |
2232 | Плата за электроэнергию | 335,0 | 335,0 | 305,3 | 375,8 | 0,0 | -29,7 |
2511 | Субсидии нефинансовым государственным предприятиям | 396 096,7 | 732 696,7 | 646 863,9 | 646 863,9 | 336 600,0 | -85 832,8 |
2829 | Накопленные финансовые ресурсы | 519 595,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -519 595,7 | 0,0 |
2823 | Исполнение решений суда | 0,0 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | -0,1 |
3 | Активы и обязательства | 5 336 000,0 | 4 800 568,9 | 4 772 853,7 | 0,0 | -535 431,1 | -27 715,2 |
31 | Нефинансовые активы | 5 336 000,0 | 4 800 568,9 | 4 772 853,7 | 0,0 | -535 431,1 | -27 715,2 |
3111 | Здания и сооружения | 530 000,0 | 105 614,0 | 86 625,9 | 0,0 | -424 386,0 | -18 988,1 |
3112 | Машины и оборудование | 4 806 000,0 | 4 694 954,9 | 4 686 227,8 | 0,0 | -111 045,1 | -8 727,1 |